项目名称(合同名称) | 项目概况及招标范围 | 计划服务期限 | 专用资质/业绩要求 | 招标最高限价(万元) |
上市公司金融业务审计管理有关实践研究 | 该课题主要研究内容包括两方面: 一是上市金融单位内部控制检查监督规范实践研究。梳理国资监管、上市监管及金融监管关于内控的要求,分析行业典型内控风险事件,围绕公司管理与主要业务领域,梳理、识别内控风险要点,研究探索内控检查监督的思路和方法,尝试实践应用,研究建立内控检查监督指引,提升审计工作质效。 二是上市金融单位数字化审计工作实践研究。梳理上市金融单位的主要业务流程、核心风险领域及数字化建设基础,选择数字化审计应用范畴和场景,研究探索数字化审计工作的思路和方法,研究构建相关数字化审计模型,尝试通过创新审计手段实现审计对象全覆盖,有效识别企业关键风险领域,锁定审计重点范围。 |
自合同签订之日起至2020年12月31日。 | 1.应答人经营范围中包括管理咨询。 2.2017年9月1日至首次应答截止日,应答人项目业绩应同时具备两个要求:(1)至少有5份内控体系建设和监督评价项目业绩;(2)至少有3份数字化审计工作实践应用咨询服务或信息系统审计项目业绩(时間以合同签订日期为准,须提供合同封面、服务内容、合同签字盖章页的复印件)。 3.项目团队不少于5人,其中核心人员(含项目负责人)不少于3人。因研究内容包括两方面内容,项目团队内部应组建两个研究小组:内控检查监督研究小组、数字化审计应用实践研究小组。核心人员(含项目负责人)需提供社保证明或劳务关系证明。项目负责人具有担任大型企业课题研究项目负责人的经验,具有与本项目同类相关业务经验,从业时間6年及以上,具备相应的专业资格(如注册会计师、特许金融分析师等),具有高级、中级经济师职称优先。其他核心人员与乙方具有劳动合同关系,从业时間4年及以上,具有与本项目同类相关业务经验,具有风险管理、审计相关专业资格优先。 |
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