一、采购原则和方式及资金来源
1.1.1采购方式:本采购项目采用竞价采购(公开询比价)方式。
1.1.2采购原则:遵循公开、公平、公正的和诚实信用的原则,择优选定成交人。
1.1.3采购方式:本采购项目采用公开竞价方式,两次竞价(第二次竞价,由采购人开启,具体报价以采购人通知为准。)
1.1.4评审原则:当供应商数量等于或少于5家时,对所有供应商递交的响应文件进行评审,当供应商数量多于5家时,按评标价从低到高进行排序,选取从低到高的前5家进行评审,未进入评审环节的其它响应文件,不再进行推荐。
1.2资金来源
该项目资金来源为项目工程款。
1.3招标范围、交货期、交货地点
1.3.1招标范围:中国水利水电第十四工程局有限公司达州市第三污水处理厂及配套管网一期工程项目经理部路面施工所需的沥青混凝土,包含成品沥青混凝土的拌制生产、装车、运输、摊铺、碾压施工及养护任务等费用,拟采购物资名称、规格、数量及到货期明细表如下:
序号 |
物资名称 |
规格型号 |
单位 |
数量 |
到货日期 |
备注 |
1 |
70#-A级沥青混凝土 |
中粒式AC-20C |
吨 |
5300 |
按需求计划分批进货,供货 |
|
2 |
SBS改性沥青混凝土 |
细粒式AC-13C |
吨 |
3900 |
||
合计 |
吨 |
9200 |
注:采购数量为预估数量。最终结算量以实际供货并经验收合格的规格和数量:以上材料对应数量为预估数量在合同执行期间可能会有所增减,报价人不得以数量增减为由向使用人进行索赔,最终以双方现场交货签收数量进行结算。
1.3.2交货地点及交货方式:中国水利水电第十四工程局有限公司达州市第三污水处理厂及配套管网一期工程项目经理部施工现场。交货期为2025年3月至工程结束,具体批次及由采购人提前通知。交货方式为现场卸货,供应商需确保材料质量符合国家标准,并提供相关检测报告。运输及卸货费用由供应商承担,确保按时按质完成交货任务。交货后,采购人将对材料进行验收,验收合格后方可进行结算。若发现质量问题,供应商需无条件更换或退货,并承担相应损失。双方应严格按照合同约定履行各自义务,确保项目顺利进行。
1.3.3交货及验收:
1.3.3.1 交货:交货
为合同签订后至本项目供货结束,按使用人下达的供货计划分批交货,具体到货
以使用人提供的供货计划(通知)为准。由于厂区施工受限,在保证连续进行沥青摊铺施工的前提下,卖方合理安排组织生产,确保每批次材料按时到达施工现场。交货过程中,卖方需密切关注施工进度,灵活调整供货计划,避免因材料短缺影响工程进度。卖方不得以日供货量较少为由拒绝生产供货也不得以此为由进行索赔,必须确保每日供货量满足施工需求。
1.3.3.2 每批材料发运应随车提供由卖方指定人员签发的,注明了运输车号、规格型号、数量、使用地点、出厂的《沥青混凝土送货单》,在到达工地后,买方试验员、材料员与卖方代表共同验收,并以买方指定人员签字确认的《沥青混凝土送货单》的供货数量为验收沥青混凝土数量的依据。
1.3.3.3 计量单位为“吨”,以实际过磅计量验收。沥青混凝土到达目的地后,买方按卖方出货前过磅重量(送货单数量)验收和买方工地过磅验收,送货单数量在过磅重量允许偏差±3‰(含3‰)内,以送货单数量计重,如过磅重量超出允许偏差±3‰的,则按现场实际过磅重量计重。如果在验收过程中买卖双方对验收数量有异议,可找双方都认可的第三方进行复磅,双方必须积极配合,复磅费用由责任方承担。
1.3.3.4沥青混凝土运输过程中必须做好保温措施,到达工地时温度必须满足相关要求,并无外观等不合格现象,否则买方有权拒收,卖方应立即将该货物全部运离现场,并在买方要求内重新更换符合标准的货物,卖方承担由此造成的全部损失。
1.3.3.5质量、技术要求:
1)卖方应严格遵循国家规范、行业标准及政府监管部门的规定和要求,提供合格产品及应有服务,保证产品质量,并提供完整的材质、性能检测报告等相关证明文件,且满足施工设计图纸等其他有关技术要求。
2)沥青混凝土的的生产、使用及质量评定等各项指标应符合有关现行国家标准和规范。产品质量标准、主要原材料技术标准、质量要求,在供货期过程中若国家、行业、地方有新规时,则执行新规。详见第三章。
3)请随货提供供应商资质、质量证明书、合格证及检验报告等相关质量证明资料,一式四份加盖供应商单位章。
1.3.3.6取样送检
买方取样送检复测以买方业主和监理单位认可的试验机构检测结果为准,取样时要由买方质检工程师、监理工程师共同见证;
卖方对检验结果有异议的,以买卖双方认可或共同选择的省级及以上质量检测部门检测结果为准;
经检验,卖方产品质量不满足国家、行业现行标准或不能满足现场施工要求时,卖方必须无条件接受退货处理,在限定的内重新发运符合要求的合格产品,并承担由此发生的所有费用。
1.3.7若供应货物不满足合同约定或者成交人货物检测不合格,使用人将拒收该批货物,且成交人应立即组织进行更换合格产品等补救措施,所发生的一切损失由成交人自行承担,并承担由于成交人延迟供货给使用人造成损失,情节严重者,将被列入电建集采平台黑名单并通报,列入黑名单的供货商,将无法参与电建集团股份公司及下属各子公司项目部的采购活动。
1.4 付款方式及结算:
1.4.1 按月进行结算,结算周期:上月2至本月2
,根据实际供货数量进行结算,经买方验收合格后,开具全额增值税专用发票(13%的增值税专用发票),买方在40天内以支票/汇款/银行转账/汇票/电建融信/建行E信通/中企云链/招行付款代理/平安银行付融通/其他供应链债务凭证等方式支付批交货物对应结算金额80%的货款,结算月后第3月再支付本期结算款的15%,剩下5%作为材料质保金,材料质保金于结算6个月后扣除因质量问题产生的费用后,一次性无息支付。买方对增值税发票的真实性、准确性进行核实,卖方同意通过银行转账、票据等支付方式支付。结算方式:先货后款,本次询价采用含税综合交货单价进行报价,税率13%,开具增值税专用发票,采用一票制。若合同执行期间国家税率发生调整时,含税综合交货单价计算公式:含税综合交货单价=含税单价/1.13×(1+最新税率)。由于税率变化造成税额下降导致的合同总价降低的情形,双方应予认可并执行。
1.4.2供应链债务凭证到期日为:签发供应链债务凭证日后6个月以内,贴息费用由卖方承担。
1.4.3如因业主工程款支付滞后,导致项目部延期支付货款,报价人应予以理解,双方应友好协商共同解决货款支付事宜。
1.5 报价人资格条件
1.5.1本次询价报价人须具备的资格要求为:
(1)报价人应为生产厂家,必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人。应具有履行合同的能力,包括满足本项目的供应能力、质量保证能力和资信及完善的服务体系。
(2)业绩:
报价人在近三年(2022年至今)内具有与本次采购产品相同或相近的同类产品销售业绩2份,且单项合同金额在200万元以上(附合同扫描件),提供的合同扫描件须清晰完整:买卖双方签字盖章齐全、合同签订日期、合同数量和金额等信息完善。
(3)商业信誉:
具有良好的商业信誉,报价人没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态,无采取非法手段谋取不正当利益的违法、违纪不良记录;近三年内参加招投标活动中,报价人无不良记录。
(4)询价人不接受联营体或联合体的报价;报价人不能作为其他报价人的分包人同时参加报价;法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人,母公司、全资子公司及其控股公司,都不得同时参加报价。
(5)财务状况:
具有相应的财务能力,且财务经营状况良好,没有征信负面信息。须提供近三年(2022年至今)财务报表。
(6)不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。
1.6 询比价函的获取
1.6.1凡满足本公告规定的报价人资格要求且有意参与的报价人,请于2025年03月03日17:00时(北京
)前竞价。
1.6.2报价截止为:2025年03月0
10:00时(北京
)。
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联系人:刘欣
电话:010-68809590
手机:13522553206(欢迎拨打手机/微信同号)
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