3.招标项目:广西交通投资集团有限公司2025年审计内控服务
4.服务地点:招标人指定地点
5.招标人基本情况:
广西交通投资集团有限公司成立于2008年7月,是广西壮族自治区政府直属国有大型独资企业,注册资本305.55亿元。主要经营:高速公路、铁路建设运营及附属业务、土地开发与经营、商贸物流、产业投资与金融、锰矿开采及深加工、交通信息化等。
6.招标范围及服务期限
6.1审计内控项目
为规范企业各项管理工作,提高企业经营管理水平和风险防范能力,促进企业持续健康发展,确保国有资产保值增值,招标人对部分下属子企业开展土地整治项目专项审计调查、安全生产管理审计、阳光采购及应收账款管理审计、阳光采购管理及财务收支审计、内部控制监督评价,修订内部控制管理手册。
6.2标包划分及工作内容
本次招标设9个标包,具体如下表:
标包 |
类型 |
审计内控项目名称 |
审查期间 |
№.1 |
专项审计调查 |
招标人下属某地产类公司土地整治项目专项审计调查 |
/ |
№.2 |
专项审计调查 |
招标人下属某地产类公司土地整治项目专项审计调查 |
/ |
№.3 |
安全生产管理审计 |
招标人下属某项目类公司安全生产管理审计 |
最近2年 |
安全生产管理审计 |
招标人下属某项目类公司安全生产管理审计 |
最近2年 |
|
安全生产管理审计 |
招标人下属某项目类公司安全生产管理审计 |
最近2年 |
|
№.4 |
阳光采购及应收账款管理审计 |
招标人下属某商业类公司阳光采购及应收账款管理审计 |
最近2年 |
阳光采购及应收账款管理审计 |
招标人下属某商业类公司阳光采购及应收账款管理审计 |
最近2年 |
|
阳光采购管理及财务收支审计 |
招标人下属某运营类公司阳光采购管理及财务收支审计 |
最近2年 |
|
№.5 |
内部控制监督评价 |
招标人下属某地产类公司内部控制监督评价 |
/ |
内部控制监督评价 |
招标人下属某运营类公司内部控制监督评价 |
/ |
|
内部控制监督评价 |
招标人下属某运营类公司内部控制监督评价 |
/ |
|
内部控制监督评价 |
招标人下属某商业类公司内部控制监督评价 |
/ |
|
内部控制监督评价 |
招标人下属某商业类公司内部控制监督评价 |
/ |
|
№.6 |
内部控制监督评价 |
招标人下属某商业类公司内部控制监督评价 |
/ |
内部控制监督评价 |
招标人下属某运营类公司内部控制监督评价 |
/ |
|
内部控制监督评价 |
招标人下属某运营类公司内部控制监督评价 |
/ |
|
内部控制监督评价 |
招标人下属某商业类公司内部控制监督评价 |
/ |
|
内部控制监督评价 |
招标人下属某商业类公司内部控制监督评价 |
/ |
|
№.7 |
内部控制监督评价 |
招标人下属某项目类公司内部控制监督评价 |
/ |
内部控制监督评价 |
招标人下属某运营类公司内部控制监督评价 |
/ |
|
内部控制监督评价 |
招标人下属某运营类公司内部控制监督评价 |
/ |
|
内部控制监督评价 |
招标人下属某商业类公司内部控制监督评价 |
/ |
|
内部控制监督评价 |
招标人下属某商业类公司内部控制监督评价 |
/ |
|
№.8 |
内部控制监督评价 |
招标人下属某商业类公司内部控制监督评价 |
/ |
内部控制监督评价 |
招标人下属某运营类公司内部控制监督评价 |
/ |
|
内部控制监督评价 |
招标人下属某运营类公司内部控制监督评价 |
/ |
|
内部控制监督评价 |
招标人下属某商业类公司内部控制监督评价 |
/ |
|
内部控制监督评价 |
招标人下属某项目类公司内部控制监督评价 |
/ |
|
№.9 |
《内部控制管理手册》修订 |
《内部控制管理手册》修订 |
/ |
每个投标人可同时对多个标包进行投标,但只允许中标1个标包。投标人需在广西交投宏冠电子招标投标交易平台独立上传所投标包的投标文件;同时对多个标包进行投标的投标人,应单独编制、上传不同标包的投标文件,各标包投标文件不得合并。
6.3服务期限
自服务合同协议签订之日起至完成任务止。
7.采购方式:公开招标
8.投标人资格要求:
8.1 №1~№4标包:投标人须在国内注册(指按国家有关规定要求注册的),具有有效的营业执照,且具有相关财政部门核准颁发的有效的会计师事务所执业证书。
№5~№9标包:投标人须在国内注册(指按国家有关规定要求注册的),具有有效的营业执照。若投标人为会计师事务所的,还须出具相关财政部门核准颁发的有效的会计师事务所执业证书。
8.2 所有标包均不接受联合体投标。
8.3 人员要求:投入人员要求具体如下:
№1、№2标包:投标人派出审计人员不少于8人,其中注册会计师2人、工程审计人员2人,所有审计人员男性年龄不得大于60周岁、女性年龄不得大于55周岁;上述人员中,2人担任项目主审,1名主审兼任项目负责人;项目主审资格要求:持有注册会计师证书且已在投标人单位注册,且该证书取得不少于2年(以证书取得
计算为准),从事财务会计工作
不少于8年(以毕业证
计算为准);工程审计人员要求:工程类相关专业毕业且参与过工程类相关审计项目,需提供相关经历证明材料。
№3标包:投标人派出审计人员不少于6人,其中注册会计师1人、注册一级造价工程师1人,所有审计人员男性年龄不得大于60周岁、女性年龄不得大于55周岁;上述人员中,1人担任项目主审兼任项目负责人。项目主审资格要求:持有注册会计师证书且已在投标人单位注册,且该证书取得不少于2年(以证书取得
计算为准),从事财务会计工作
不少于8年(以毕业证
计算为准)。
№4标包:投标人派出审计人员不少于8人,男性年龄不得大于60周岁、女性年龄不得大于55周岁,其中2人担任项目主审,1名主审兼项目负责人。项目主审资格要求:持有注册会计师证书且已在投标人单位注册,且该证书取得不少于2年(以证书取得
计算为准),从事财务会计工作
不少于8年(以毕业证
计算为准)。
№5~№8标包:投标人派出评价人员不少于8人,男性年龄不得大于60周岁、女性年龄不得大于55周岁,其中2人担任项目经理,1名项目经理兼任项目负责人。项目经理资格要求:持有注册会计师证书(非执业会员)或注册会计师或注册内部控制师或注册内部审计师证书,且该证书取得不少于2年(以证书取得
计算为准),毕业从事工作
不少于5年(以毕业证
计算为准)。若持有的是注册会计师证书,须在投标单位登记执业。
№9标包:投标人派出评价人员不少于4人,男性年龄不得大于60周岁、女性年龄不得大于55周岁,其中1人担任项目经理兼项目负责人。项目经理资格要求:持有注册会计师(非执业会员)或注册会计师或注册内部控制师或注册内部审计师证书,且该证书取得不少于2年(以证书取得
计算为准),毕业从事工作
不少于5年(以毕业证
计算为准)。若持有的是注册会计师证书,须在投标单位登记执业。
8.4业绩要求:
№1~№4标包:投标人2020年1月起至少完成过1个合同金额20万元以上(含20万元)的审计项目(1个合同可含1个或多个项目)。
№5~№8标包:投标人2020年1月起至少完成过1个合同金额20万元以上(含20万元)的内部控制监督评价(内部控制评价)或内部控制体系建设或内部控制监督评价审计(内部控制评价审计或内部控制审计)项目(1个合同可含1个或多个项目)。
№9标包:投标人2020年1月起至少完成过1个合同金额20万元以上(含20万元)的内部控制体系建设项目(1个合同可含1个或多个项目)。
8.5对在“信用中国”网站中被列入失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人,不得参加投标。若在评标阶段通过“信用中国”网站查询发现被列入失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人,其投标将被否决。若在签订合同前发现中标候选人存在前述情况的,招标人将取消其中标资格。
8.6与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加投标;单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位不得同时参加投标。否则均视为无效投标。
9.招标文件的获取
9.1本项目采用全流程电子招标、投标、评标。
9.2凡有意参加投标者,请于2025年1月2至2025年2月
23:59止(北京
,下同,法定节假日除外),……下载电子招标文件
。
9.3招标文件售价人民币100元/套(投一个标包或多个标包都只需缴纳100元),费用在线支付,售后不退。
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,联系工作人员办理入网升级。
联系人:刘欣
电话:010-68809590
手机:13522553206(欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@bidnews.cn
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