1、项目名称:江西省铁路航空投资集团有限公司2024-202财务决算审计项目
2、招标范围:对江西省铁路航空投资集团有限公司本部及并表子公司2024-202度财务决算报表(含会计主附表、财务情况表)、报表附注等进行全面审计,对省国资委及企业要求的其他专项事项等进行审计,对企业管理层级二级以上(含二级)子企业出具管理建议书(内容包含三级及以下子企业),以及为集团公司2025-2027年度企业债、公司债、银行间融资工具发行配合服务和中报附注提供咨询服务等。
3、工作内容:
(1)投标人将依据中国注册会计师独立审计准则的要求,对招标人编制的会计报表进行审计并发表审计意见。作为独立审计,投标人审计的目标就是会计报表是否符合企业执行的会计制度的规定,及其是否在所有重要方面公允的反映了招标人的财务状况、经营成果及现金流量发表审计意见。中介机构应制定整个审计工作计划,并按照审计工作计划要求实施审计。
(2)对招标人提供的财务决算报表(含会计主附表、财务情况表)、报表附注进行审计。投标人预计在规定的范围内出具审计报告。如有任何可预料的延误,投标人将立即告知招标人。投标人在规定
内提交给招标人的审计结果(含纸质和电子载体)包括:审计报告、已审会计报表、已审会计报表附注、已调整重大事项汇总表、未调整重大事项汇总表和管理建议书等。
(3)根据招标人需要,为招标人注册发行企业债、公司债、银行间融资工具提供相关服务,及时出具监管机构要求的认定文件;为招标人注册发行的权益类融资产品(工具)会计处理进行确认,及时出具正面审核意见根据招标人需要,对招标人编制2025-2027年度每年1月至6月3
中期财务报表附注提供咨询服务,以确保财务报表附注编制的完整性、准确性和一致性,符合企业会计准则的要求(根据集团后期实际工作需要开展实施)
(4)对省国资委及企业要求的其他专项事项等进行审计: 会计师事务所应当根据省国资委要求出具专项报告。具体披露事项按照省国资委年度工作通知确定,包括但不限于以下事项: (一)国有资本保值增值及主客观因素变动情况;(二)企业年度财务决算中主要指标年初数与上年年末数不一致的情况及主要原因; (三)按照国家政策开展清产核资、主辅分离、债务重组、改制改组、破产清算、资产处置、债转股等工作的企业,依据有关部门批复文件调整会计账务情况; (四)企业本年度财务决算中依据会计师事务所上年度和本年度审计意见调整会计账务情况; (五)其他省国资委要求或会计师事务所和注册会计师认为需要关注和披露的事项。
(5) 会计师事务所应当对企业管理层级二级以上(含二级)子企业公司出具管理建议书(内容包含三级及以下子企业),企业在业务约定书中约定出具管理建议书范围超过上述范围的从其约定,管理建议书应侧重于提出完善内部控制、改进财务会计工作提高经营管理水平等方面的建设性意见。不得以管理建议书代替审计意见。
4、审计年限:3年
5、服务期限及要求:
(1)投标人将于招标人提供咨询所需的资料后进驻现场开展咨询工作。
(2)本项目要求每次年 3月15 日之前出具对上年度集团本部合并报表的审计报告,每次年3 月31 日之前出具上年度纳入合并报表的各级单位的审计报告。(暂定,具体以省国资委监管及集团公司要求为准)。
(3)每年度中期财务报告审核服务应于次年 8月1前完成。公司债、企业债及银行间融资工具配合服务将根据集团公司后期实际工作需要开展实施。(
暂定,具体以集团公司要求为准)。
(4)本项目要求满足省国资委对年报审计相关的工作及要求:审计报告出具
不得晚于省国资委规定的企业年度财务决算报告报送
。
(5)后续工作安排以招标人要求为准。
6、预算参考价:本项目提供年度预算价作为报价参考。年度预算价:年报审计项目(含省国资委及企业要求的其他专项事项审计和管理建议书)每年度预算费用为73.5万元人民币(含税价),三年预算费用合计220.5万元。中报附注咨询每年度预算费用为10万元人民币(含税价);公司债发行配合每年度预算费用为10万元人民币(含税价);企业债发行配合每年度预算费用为12万元人民币(含税价);银行间融资工具发行配合每年度预算费用为4万元人民币(含税价);根据集团公司需要,若发生则据实结算。
二、投标人资格要求:
1、投标人须为在中华人民共和国依法设立,具有独立法人或特殊普通合伙人资格的会计师事务所,具备有效的会计师事务所或分所执业证书。分支机构投标的需由总公司(总所)授权,同一总公司(总所)只能授权一家分支机构参与投标,且总公司(总所)不能与下属的分支机构同时参与投标;
2、应当进入全国会计师事务所综合评价排名前20位(排名以中国注册会计师协会公布的最近一期会计师事务所综合评价排名信息为准),或注册会计师人数不少于200人。注册会计师人数以省级以上注册会计师协会出具的证明材料为准;
3、投标人近三年(2021年1月至今)在经营中没有重大违法违规纪录,且无行贿犯罪、骗取中标或其他严重违法违约等行为,目前无法院尚未审结或被执行的案件、无银行不良纪录的状态及其他任何可能影响投标人使其无法履约本项目的情形;
4、存在以下情形的不得参与本项目投标:
(一)因违法违规行为受到暂停部分或全部经营业务、责令停业等行政处罚,尚未完成整改、恢复业务资质的;或因承担省国资委出资监管企业审计业务受到上述行政处罚后恢复业务资质未满 36 个月的;
(二)近3年内因承担省国资委出资监管企业审计业务受到警告、罚款、没收违法所得等行政处罚三次(含)以上的;
(三)近3年内因审计质量问题被省国资委书面警示的;
(四)省国资委认定为不适当机构的。
5、项目负责人及审计项目主要成员(包括项目合伙人、签字注册会计师、质量复核合伙人等):应为注册会计师,执业记录良好且不得存在以下情形:
(一)因违法违规行为受到吊销执业证书或暂停执业行政处罚,完成整改、恢复执业资格未满36个月的;
(二)近3年内因审计质量等问题受到警告、罚款等行政处罚的;
(三)近3年内担任主要成员的财务决算审计项目因审计质量问题被省国资委书面警示的;
(四)省国资委认定为不适当人选的。
6、本次招标不接受联合体投标,不得转包、分包。
三、招标文件的获取方式
本项目电子招标文件获取方式:有意向的投标人请于2012月3日9:00时至20
12月
17:00时获取电子招标文件及其它资料,未获取电子招标文件及其他材料的不能参与本项目的投标。
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,联系工作人员办理入网升级。
联系人:刘欣
电话:010-68809590
手机:13522553206(欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@bidnews.cn
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