上海销售公司2023-2025年内部审计项目外包业务选商招标公告
日期:2023-05-05
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1.招标条件
本招标项目上海销售公司2023-2025年内部审计项目外包业务选商已按要求履行了相关报批及备案等手续,项目业主为中国石油天然气股份有限公司上海销售分公司,建设资金来自企业自筹,项目出资比例为100%,招标人为中国石油天然气股份有限公司上海销售分公司。项目己具备招标条件,现对该项目进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1项目概况
鉴于公司现有审计力量不足、审计人员缺乏的现状,拟聘请外部会计师事务所开展内审外包项,弥补内部审计资源,本次准备选聘1家会计师事务所。
内审外包中标人将承担2023年至2025年上海销售主要内部审计项目,审计项目主要为经济责任审计和涉及石油销售企业所有管理领域的专项审计(专项审计包括:油品损耗、非油品业务进销存、营销支出、物资采购、股权审计等全业务环节),年均审计项目3个以上,由于每年项目准确数量及审计领域需根据经营管理需要确定,故商务报价采取注册会计师单日价格和一般审计人员单日价格进行报价,中标后单个项目将根据审前调查工作量确定单项选用人员数量,根据人员数量及工作时长确定单项审计金额。
2.2招标范围:1、企业领导人员经济责任审计;2、企业经营管理专项审计,3、会计、税务、内部控制管理咨询审计;4、公司经营涉及的其他财务审计业务。
2.3服务地点
上海销售分公司及下属单位。
2.4服务期限
2023-2025年。
2.5标段划分
本项目不划分标段。
3.投标人资格要求
投标人必须是具有独立法人资格或其他组织。资质要求
3.2.1投标人须为依法设立的会计师事务所,或会计师事务所的分支机构,分支机构应有总公司针对本项目的唯一授权证明。应具有5名以上执业满5年以上的会计师(需提供项目经理的注册会计师证扫描件及投标人提供的以注册会计师身份执业年限的证明文件)。
3.3财务要求
未被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的;未进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形,存在以上情形的投标将被否决;投标人需提供2021年或2022年度会计师事务所出具的年度财务审计报告复印件,(投标人的成立
晚于上述规定年份的,应提供成立以来年度会计师事务所出具的年度财务审计报告复印件,成立
不足一个财务年度的,须提供公司出具的财务报表),或提供2021年或202年度公司财务部门出具的资产负债表、损益表(利润表)和现金流量表复印件;未按要求提供资料或根据所报上一财务年度(2021年或2022年)经审计的资产负债表或财务报告测算,该投标人为资不抵债的,投标将被拒绝。
3.4业绩要求
需在2020年1月
至投标截止日至少开展过一项石油石化行业经济责任审计和专项审计业务。
3.5信誉要求
3.5.1服务商未被“国家企业信用信息公示系统”网站(www.gsxt.gov.cn)列入经营异常名录和严重违法失信企业名单(已移出的按照未列入执行)。
3.5.2截至投标文件递交截止
前,投标人未被列入“中国政府采购网”(http://www.ccgp.gov.cn)严重违法失信行为记录名单的。
3.5.3服务商、法定代表人或负责人未被人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人(已移出的按照未列入执行)。
3.5.4 2019年1月
至响应文件递交截止日服务商、法定代表人或负责人在“中国裁判文书网”网站(wenshu.court.gov.cn)查询无行贿犯罪和重大税收违法。
3.5.5未被行业协会纳入不良信用记录名单且处于持续状态的。
3.6人员要求
投标人应能够组建相对固定的优秀审计项目组,承诺不少于3人,以保证审计服务的
和质量;其中项目经理应为注册会计师,该项目经理执业5年及以上(需提供项目经理的注册会计师证扫描件及投标人提供的以注册会计师身份执业年限的证明文件)。
不接受联合体投标。
3.7其他要求
满足国家法律法规规定的其他情形。
4.招标文件的获取
4.1凡有意参加投标的潜在投标人,请于2023年5月
至2023年5月1
17:00前注册后查看下载电子招标文件。
4.2招标文件每套售价为200元人民币。
2.项目概况与招标范围
2.1项目概况
鉴于公司现有审计力量不足、审计人员缺乏的现状,拟聘请外部会计师事务所开展内审外包项,弥补内部审计资源,本次准备选聘1家会计师事务所。
内审外包中标人将承担2023年至2025年上海销售主要内部审计项目,审计项目主要为经济责任审计和涉及石油销售企业所有管理领域的专项审计(专项审计包括:油品损耗、非油品业务进销存、营销支出、物资采购、股权审计等全业务环节),年均审计项目3个以上,由于每年项目准确数量及审计领域需根据经营管理需要确定,故商务报价采取注册会计师单日价格和一般审计人员单日价格进行报价,中标后单个项目将根据审前调查工作量确定单项选用人员数量,根据人员数量及工作时长确定单项审计金额。
2.2招标范围:1、企业领导人员经济责任审计;2、企业经营管理专项审计,3、会计、税务、内部控制管理咨询审计;4、公司经营涉及的其他财务审计业务。
2.3服务地点
上海销售分公司及下属单位。
2.4服务期限
2023-2025年。
2.5标段划分
本项目不划分标段。
3.投标人资格要求
投标人必须是具有独立法人资格或其他组织。资质要求
3.2.1投标人须为依法设立的会计师事务所,或会计师事务所的分支机构,分支机构应有总公司针对本项目的唯一授权证明。应具有5名以上执业满5年以上的会计师(需提供项目经理的注册会计师证扫描件及投标人提供的以注册会计师身份执业年限的证明文件)。
3.3财务要求
未被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的;未进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形,存在以上情形的投标将被否决;投标人需提供2021年或2022年度会计师事务所出具的年度财务审计报告复印件,(投标人的成立
3.4业绩要求
需在2020年1月
3.5信誉要求
3.5.1服务商未被“国家企业信用信息公示系统”网站(www.gsxt.gov.cn)列入经营异常名录和严重违法失信企业名单(已移出的按照未列入执行)。
3.5.2截至投标文件递交截止
3.5.3服务商、法定代表人或负责人未被人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人(已移出的按照未列入执行)。
3.5.4 2019年1月
3.5.5未被行业协会纳入不良信用记录名单且处于持续状态的。
3.6人员要求
投标人应能够组建相对固定的优秀审计项目组,承诺不少于3人,以保证审计服务的
不接受联合体投标。
3.7其他要求
满足国家法律法规规定的其他情形。
4.招标文件的获取
4.1凡有意参加投标的潜在投标人,请于2023年5月
4.2招标文件每套售价为200元人民币。
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,联系工作人员办理入网升级。
联系人:刘欣
电话:010-68809590
手机:13522553206(欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@bidnews.cn
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